2015年度陸豐市三溪水水庫(kù)管理處部門決算公開(kāi)
一、部門基本情況
部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
陸豐市三溪水水庫(kù)管理處是公益二類正股級(jí)事業(yè)單位,主要負(fù)責(zé)水庫(kù)三防、大壩安全監(jiān)測(cè)管理、水庫(kù)工程安全生產(chǎn)管理與監(jiān)督、工程維修養(yǎng)護(hù)等工作。
納入本部門決算編報(bào)的單位:陸豐市三溪水水庫(kù)管理處本級(jí)。
人員構(gòu)成情況
陸豐市三溪水水庫(kù)管理處事業(yè)編制29人,在職實(shí)有人數(shù)29人(財(cái)政補(bǔ)助人員經(jīng)費(fèi)),離退休人員1人(財(cái)政供養(yǎng)人員)。
二、收入決算情況說(shuō)明
本部門2015年度收入合計(jì)100.53萬(wàn)元,與2014年度相比,收入總計(jì)減少117.83萬(wàn)元,下降53.96%。主要是水利工程資金減少。其中:財(cái)政撥款收入95.12萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的79.41%;上級(jí)補(bǔ)助收入16.00萬(wàn)元占本年收入合計(jì)的13.36%;,事業(yè)收入8.60萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的7.18%;其他收入0.09萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的0.05%.
三、支出決算情況說(shuō)明
本部門2015年度支出合計(jì)104.86萬(wàn)元。與2014年度相比,支出總計(jì)增加113.54萬(wàn)元,下降51.99%。主要是水利工程資金減少。其中:財(cái)政撥款支出95.12萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的85.86%。財(cái)政撥款支出中基本支出68.04萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出71.53%,基本支出用于:人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出20.00萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出28.47%,主要用于:水利工程建設(shè)項(xiàng)目支出。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,支出決算數(shù)比2014年減少0萬(wàn)元,下降0%。其中:
1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%,2016年度因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出比2015年度減少0萬(wàn)元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒(méi)有人員因公出國(guó)(境)。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬(wàn)元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量為0輛。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及公務(wù)用車租賃費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2015年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出比2014年度減少0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是:沒(méi)有公務(wù)用車。
3.公務(wù)接待費(fèi)決算萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)是指按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。主要用于召開(kāi)會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)中按規(guī)定接待發(fā)生的費(fèi)用,包括交通、用餐、住宿等。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2015年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪批次0個(gè),共0人次。2015年度公務(wù)接待費(fèi)決算支出比2014年度減少0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是:沒(méi)有公務(wù)接待。
五、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2015年度以實(shí)際完成政府采購(gòu)合同為準(zhǔn)支出的政府采購(gòu)金額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.48萬(wàn)元,比上年增加6.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)63.36%,主要原因是:本年沒(méi)有維修費(fèi)用增加。包括:辦公費(fèi)0.45萬(wàn)元,印刷費(fèi)0.15萬(wàn)元,電費(fèi)1.1萬(wàn)元,郵電費(fèi)0.48萬(wàn)元,差旅費(fèi)0.32萬(wàn)元,維修費(fèi)12.86萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0.02萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出1.3萬(wàn)元。
七、主要的民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果情況說(shuō)明
今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。
八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
國(guó)有資產(chǎn)占有情況中,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備以及單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備臺(tái)(套)數(shù)為零臺(tái)。
九、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。
十、 名稱解釋
1、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
2、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”以外的各項(xiàng)收入。
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
4、結(jié)余分配:指單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi):指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。
部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
陸豐市三溪水水庫(kù)管理處是公益二類正股級(jí)事業(yè)單位,主要負(fù)責(zé)水庫(kù)三防、大壩安全監(jiān)測(cè)管理、水庫(kù)工程安全生產(chǎn)管理與監(jiān)督、工程維修養(yǎng)護(hù)等工作。
納入本部門決算編報(bào)的單位:陸豐市三溪水水庫(kù)管理處本級(jí)。
人員構(gòu)成情況
陸豐市三溪水水庫(kù)管理處事業(yè)編制29人,在職實(shí)有人數(shù)29人(財(cái)政補(bǔ)助人員經(jīng)費(fèi)),離退休人員1人(財(cái)政供養(yǎng)人員)。
二、收入決算情況說(shuō)明
本部門2015年度收入合計(jì)100.53萬(wàn)元,與2014年度相比,收入總計(jì)減少117.83萬(wàn)元,下降53.96%。主要是水利工程資金減少。其中:財(cái)政撥款收入95.12萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的79.41%;上級(jí)補(bǔ)助收入16.00萬(wàn)元占本年收入合計(jì)的13.36%;,事業(yè)收入8.60萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的7.18%;其他收入0.09萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的0.05%.
三、支出決算情況說(shuō)明
本部門2015年度支出合計(jì)104.86萬(wàn)元。與2014年度相比,支出總計(jì)增加113.54萬(wàn)元,下降51.99%。主要是水利工程資金減少。其中:財(cái)政撥款支出95.12萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的85.86%。財(cái)政撥款支出中基本支出68.04萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出71.53%,基本支出用于:人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出20.00萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出28.47%,主要用于:水利工程建設(shè)項(xiàng)目支出。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,支出決算數(shù)比2014年減少0萬(wàn)元,下降0%。其中:
1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%,2016年度因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出比2015年度減少0萬(wàn)元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒(méi)有人員因公出國(guó)(境)。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬(wàn)元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量為0輛。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及公務(wù)用車租賃費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2015年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出比2014年度減少0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是:沒(méi)有公務(wù)用車。
3.公務(wù)接待費(fèi)決算萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)是指按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。主要用于召開(kāi)會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)中按規(guī)定接待發(fā)生的費(fèi)用,包括交通、用餐、住宿等。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2015年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪批次0個(gè),共0人次。2015年度公務(wù)接待費(fèi)決算支出比2014年度減少0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是:沒(méi)有公務(wù)接待。
五、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2015年度以實(shí)際完成政府采購(gòu)合同為準(zhǔn)支出的政府采購(gòu)金額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.48萬(wàn)元,比上年增加6.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)63.36%,主要原因是:本年沒(méi)有維修費(fèi)用增加。包括:辦公費(fèi)0.45萬(wàn)元,印刷費(fèi)0.15萬(wàn)元,電費(fèi)1.1萬(wàn)元,郵電費(fèi)0.48萬(wàn)元,差旅費(fèi)0.32萬(wàn)元,維修費(fèi)12.86萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0.02萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出1.3萬(wàn)元。
七、主要的民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果情況說(shuō)明
今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。
八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
國(guó)有資產(chǎn)占有情況中,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備以及單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備臺(tái)(套)數(shù)為零臺(tái)。
九、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。
十、 名稱解釋
1、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
2、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”以外的各項(xiàng)收入。
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
4、結(jié)余分配:指單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi):指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。