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2015年度中共陸豐市委政法委部門決算公開
2016-10-25 17:26:11 中共陸豐市委政法委 字體:

 2015年度中共陸豐市委政法委部門決算情況說明
第一部分 部門概況
第二部分 2015年度部門決算公開表
第三部分 2015年度部門決算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分  部門概況
一、部門基本情況
本單位無下屬單位,部門決算為本級決算。
(一)部門機構(gòu)設(shè)置及職能
中共陸豐市委政法委員會是市委領(lǐng)導(dǎo)政法工作的職能部門,市綜治委、市禁毒委、市防邪辦、市社工委、市維穩(wěn)辦、市國安辦、市法學(xué)會(后勤暫歸口管理)等單位與市委政法委合署辦公,擔(dān)負著維護社會穩(wěn)定、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、國家安全工作、創(chuàng)新社會管理、政法執(zhí)法監(jiān)督、政法隊伍建設(shè)等重要任務(wù),主要職責(zé)是:
1.根據(jù)黨的路線方針政策和黨委的部署,研究制定貫徹落實的具體措施,統(tǒng)一政法各部門的思想和行動;
2.組織、指導(dǎo)維護社會綜治、穩(wěn)定工作,掌握和分析社會穩(wěn)定情況,協(xié)調(diào)處理群體性事件;
3.檢查政法各部門公正廉潔執(zhí)法的情況,并結(jié)合實際,研究制定促進公正廉潔執(zhí)法的具體辦法;
4.大力支持和嚴格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合,督促大案要案的查處工作;
5.組織、協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定工作,落實平安建設(shè)措施,推進社會管理創(chuàng)新,營造安定的社會環(huán)境;
6.組織構(gòu)建大調(diào)解工作體系,排查化解矛盾隱患,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動政法部門做好涉法涉訴信訪工作;
7.研究加強政法隊伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施,協(xié)助黨委及其組織部門考察、管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部;
8.組織、推動政法部門開展黨風(fēng)廉政建設(shè)、協(xié)助紀檢部門查處違紀違法行為;
9.研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會穩(wěn)定的輿情信息,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導(dǎo)工作;
10.及時向黨委反映政法工作的重大情況,辦理黨委和上級黨委政法委交辦的其他事項。
內(nèi)設(shè)政工室(副科級),綜合調(diào)研股、執(zhí)法監(jiān)督室、維穩(wěn)股、業(yè)務(wù)股、社會建設(shè)工作股、公共服務(wù)促進股等股室。
(二)人員構(gòu)成情況
經(jīng)陸豐市機構(gòu)編制委員會核定,行政編制23人,工勤編制12人(含法學(xué)會)。財政實際供養(yǎng)在職人員27人,離退休干部5人。
 
第二部分  2015年陸豐市委政法委部門決算表
具體公開表格見附件:決算公開表
 
第三部分 2015年陸豐市委政法委部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2015年度決算收入合計1309.39萬元,與2014年度相比,收入總計增加463.34萬元,增長54.7%,主要原因增加工資福利。其中:財政撥款收入1309.39萬元,占本年收入合計100%。
二、支出決算情況說明
本部門2015年決算支出1309.39萬元,與上年相比,收入總計增加463.34萬元,增長54.7%,主要原因增加工資福利。
三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算說明
本部門2015年度“三公”經(jīng)費支出18.92萬元,支出數(shù)比上年減少26.91萬元,下降58.7%,主要原因是嚴格按八項規(guī)定開支“三公”經(jīng)費。其中:
(一)因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出,占“三公”經(jīng)費總額的0%,比上年增加0萬元,增長0%,與上年保持不變,出國(境)批次0次,共0人次,主要原因是沒有因公出國(境)決算安排。
(二)公務(wù)用車購置及運行維護費決算16.36萬元。本部門的機關(guān)公務(wù)用車保有量3輛,占“三公”經(jīng)費總額86.4%,其中:公務(wù)用車購置0萬元,比上年增加0萬元,增加0%,與上年保持不變,主要原因是沒有購置決算安排;公務(wù)用車運行維護費16.36萬元,比上年減少16.31萬元,下降49.9%,。減少主要原因是:無購置車輛,厲行節(jié)約。
(三)公務(wù)接待費2.56萬元,占“三公”經(jīng)費總額13.6%。2015年度公務(wù)接待費比上年度減少10.6萬元,下降80.5%,主要原因是按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用和減少禁毒管理的“三公”經(jīng)費。
四、政府采購支出決算情況說明
2015年本部門政府采購安排0萬元,其中:貨物類采購決算0萬元,工程類采購決算0萬元,服務(wù)類采購決算0萬元等。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算說明
2015年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排93.55萬元,比上年增加35.34萬元,增長60.7%,主要原因是辦公費、印刷費等。其中:辦公費48.55萬元,印刷費13.69萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:占有使用車輛情況,共有車輛3輛,其中:一般公務(wù)用車3輛。
七、決算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
、政府性基金預(yù)算收支決算說明
我單位沒有政府性基金預(yù)算收支情況
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度決算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
、“三公”經(jīng)費:指市本級部門用一般公共決算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共決算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。

 

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