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2016年陸豐市碣石鎮(zhèn)人民政府部門決算基本情況說明
2017-09-10 10:46:19 碣石鎮(zhèn)人民政府 字體:

2016年陸豐市碣石鎮(zhèn)人民政府部門決算      

基本情況說明      

目錄      

                  

     

   

第一部分  部門概況

 

 

     

第二部分  2016年度部門決算公開表

   

第三部分  2016年度部門決算情況說明    

第四部分  其他需要說明的事項    

第五部分  名詞解釋    

                  

     

   

一、部門基本情況

 

 

     

(一)部門機構設置和職能

     

陸豐市碣石鎮(zhèn)人民政府是一個獨立編制的正科級行政單位,機構設置如下:    

黨政辦公室:負責黨委、人大、政府日常事務,協(xié)調各綜合性辦公室之間的關系;承擔工會、共青團和婦聯(lián)等日常工作。    

經(jīng)濟發(fā)展辦公室:負責經(jīng)濟建設的發(fā)展規(guī)劃;協(xié)調經(jīng)濟綜合管理和監(jiān)督部門的工作;承擔工會、共青團和婦聯(lián)等日常工作。    

社會事務辦公室:負責社會治安綜合治理工作及人民武裝工作,協(xié)調政法工作;負責民政、社會保障等社會事務;負責教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育和廣播電視等工作。    

規(guī)劃建設辦公室:負責鎮(zhèn)、村建規(guī)劃;協(xié)調鎮(zhèn)、村基礎設施和公用事業(yè)的建設管理。    

農(nóng)業(yè)辦公室:負責農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作;負責農(nóng)村經(jīng)營管理工作。    

計劃生育辦公室:貫徹執(zhí)行有關計劃生育工作的方針、政策、法規(guī),落實計劃生育的任務。    

各鎮(zhèn)紀律檢查委員會機關、團委、婦聯(lián)、工會按有關規(guī)定設置,與鎮(zhèn)黨政辦公室合署辦公;人民武裝部與鎮(zhèn)維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室合署辦公。    

                  

     

   

(二)人員構成情況

 

 

     

陸豐市碣石鎮(zhèn)人民政府共有編制76 ,在職人員67人,其中財政供養(yǎng)67 人;離退休61人,其中財政供養(yǎng)61人,工勤人員11人。

   

                  

     

   

二、收入決算情況說明

 

 

     

    本部門2016年度收入合計27600.48萬元,與2015年度相比,收入總計增加16306.94萬元,增長144.39%。主要原因:城市基礎設施配套費安排增加。其中:財政撥款收入23695.86萬元,占本年收入合計的85.8%;上級補助收入0萬元,占本年收入合計的0%;事業(yè)收入0萬元,占本年收入合計的0%;其他收入3904.62萬元,占本年收入合計的14.2%.

     

三、支出決算情況說明      

    本部門2016年度支出合計27600.48萬元。與2015年度相比,支出總計增加16306.94萬元,增長144.39%。主要原因:城市基礎設施配套費安排增加。其中:財政撥款支出23695.86萬元,占本年支出合計的85.8%。財政撥款支出中基本支出1183.36萬元,占本年財政撥款支出4.9%,;項目支出22512.5萬元,占本年財政撥款支出95.1%。      

    四、“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算說明      

“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出情況    

碣石鎮(zhèn)人民政府部門2016年度“三公”經(jīng)費支出決算33.95萬元,支出決算數(shù)2015年增加5.5萬元,增長19.33%。其中:                      

1.公務用車購置及運行維護費決算31.75萬元。本部門機關的公務用車保有量為6輛。公務用車購置及運行維護費是指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及公務用車租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。占“三公”經(jīng)費總額的93.5%,2016年度公務用車購置及運行維護費決算支出比2015年度增加5萬元,增長18.69%。增長的主要原因是:核電工作人員。因公出國人數(shù):0.      

3.公務接待費決算2.2萬元,公務接待費是指按規(guī)定開支的各類公務接待費用。主要用于召開會議、考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動中按規(guī)定接待發(fā)生的費用,包括交通、用餐、住宿等。占“三公”經(jīng)費總額的6.4%。2016年度公務接待費決算支出比2015年度增加0.5萬元,增長29.41%。增長的主要原因是:核電工作人員。國內公務接待人數(shù):170.      

   五、政府采購支出情況說明      

   我鎮(zhèn)政府無政府采購支出項目。    

   六、主要的民生項目和重點支出項目的績效評價結果情況說明      

   我鎮(zhèn)政府沒有主要民生項目和重點支出項目    

   七、說明國有資產(chǎn)占用情況中,單位價值50萬元以上通過設備以及單價100萬元以上專用設備臺(套)數(shù)。      

我鎮(zhèn)政府無國有資產(chǎn)占用情況。      

八、機關運行經(jīng)費支出決算說明    

機關運行經(jīng)費支出 1785.98萬元,主要原因是禁毒涉毒、打擊反走私等。    

八、包括本級決算和所屬單位決算在內的匯總決算    

       本部門無下屬單位,部門決算為本級決算。    

九、預算績效管理工作開展    

   本部門無預算績效管理工作開展。    

十、名詞解釋    

專業(yè)性較強的名詞進行解釋:    

(1)財政預算撥款:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。    

(2)預算外收入:指預算單位為履行或代行政府職能,依據(jù)國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國家預算管理的各種財政性資金。    

(3)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。    

(4)國有資產(chǎn)處置收益:指通過國有資產(chǎn)管理局,對所屬國有資產(chǎn)進行處理、配置和產(chǎn)權移轉等有償處置過程中所取得的國有資產(chǎn)變價收入。包括產(chǎn)權處置和經(jīng)營性處置    

(5)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。    

(6)其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。    

(7)上級補助收入:指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。    

(8)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

(9)基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

(10)項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本的預算支出以外,財政預算??畎才诺闹С?。    

(11)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

(12)支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經(jīng)濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。    

13)工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。    

14)商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出。    

15)對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。(16)一般公共預算“三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費:因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務接待費:反映按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;公務用車購置及運行維護費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。對個人和家庭的補助支出:指離退休費、 醫(yī)療費、住房公積金等費人員補助。    

        

 

                

 

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