陸豐市人民政府辦公室2017年部門預算編制說明
第一部分 部門概況
一、 部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設置和職能
本部門預算已包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總預算(掛靠單位:正科級單位陸豐市法制局、正科級單位陸豐市人防辦),下屬單位具體包括:下屬副科級單位陸豐市信息中心、下屬副科級單位陸豐市無委辦。
陸豐市人民政府辦公室內(nèi)設秘書股、人事股、綜合股、信息股、催辦股、行政股、建議提案股、政務公開股、研究室、市應急管理辦公室等10個股室。
主要職責是:
1.負責市人民政府和市人民政府辦公室的文電處理工作,草擬、審核、印發(fā)以市人民政府及市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件;負責市人民政府重大活動的組織安排。
2.負責起草《政府工作報告》。
3.組織開展調(diào)查研究,為市人民政府領導提供決策參考。
4.協(xié)助市人民政府領導處理需要由市人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故,協(xié)調(diào)、督促相關應急管理工作。
5.組織辦理人大代表議案、建議及政協(xié)提案。
6.收集報送市人民政府領導參閱的信息資料,協(xié)調(diào)新聞單位宣傳報道市人民政府重大工作措施和重要政務活動;參與編寫《廣東年鑒》、《汕尾年鑒》及有關史料。
7.檢查、督促市人民政府各項決議、決定、重要工作部署和市人民政府領導重要批示的貫徹執(zhí)行情況。
8.負責市人民政府關于政府信息公開工作,指導、協(xié)調(diào)全市政府信息公開工作。
9.協(xié)調(diào)市人民政府有關部門、駐陸單位、駐軍等關系,對有關問題提出處理意見。
10.管理市人民政府辦公室掛靠單位和直屬單位。
11.承辦市人民政府領導交辦的其他事項。
(二)部門人員構(gòu)成
部門共有編制120人,在職人員98人,其中財政供養(yǎng)98人;離退休36人,其中財政供養(yǎng)36人,遺囑供養(yǎng)6人。
第二部分 2017年陸豐市人民政府辦公室預算表
具體公開表格見附件:預算公開表
第三部分 2017年陸豐市人民政府辦公室預算情況說明
一、收入預算情況說明
本部門2017年部門預算收入合計1722.63萬元,與上年相比,收入總計增加128.03萬元,增長8.03%。主要原因是增加工資福利支出。其中:財政撥款收入1722.63萬元,占本年收入合計的100%;上級補助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;其他收入0萬元。
二、支出預算情況說明
本部門2017年預算支出合計1722.63萬元,與上年相比,支出總計增加128.03萬元,增長8.03%。主要原因是增加工資福利支出。其中:財政撥款支出1722.63萬元,占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出1326.63萬元,占本年財政撥款支出77.01%,基本支出用于:工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。項目支出396萬元,占本年財政撥款支出22.99%,主要用于網(wǎng)上辦事大廳電信費,信息網(wǎng)絡費,財政金財系統(tǒng)租金,門戶管理費,市委辦視頻三項網(wǎng)絡費,政務會議費,政務云辦公OA系統(tǒng)經(jīng)費。
三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預算說明
本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出32萬元,支出數(shù)比上年減少0萬元,下降0%。其中:
(一)因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出,占“三公”經(jīng)費總額的0%,2017年度因公出國(境)費預算支出比2016年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒有人員因公出國(境)。
(二)公務用車購置及運行維護費預算32萬元。本部門機關的公務用車保有量26輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%,其中:公務用車購置費預算0萬元,用于更新購置0輛公務用車,公務用車運行維護費預算32萬元。2017年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門公務用車沒有增減變化。
(三)公務接待費0萬元,占“三公”經(jīng)費總額的0%。2017年度公務接待費支出比上年度減少0萬元,下降0%。與上年持平。
四、政府采購支出預算情況說明
本部門2017年政府采購預算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機關運行經(jīng)費支出預算說明
機關運行經(jīng)費支出442.7萬元,比上年增加47.7萬元,增長12.08%,主要原因是:業(yè)務量增加。包括:定額公用經(jīng)費61.4萬元,基本專項支出309.3萬元,綜合補助經(jīng)費72萬元。基本專項支出明細:購置費3萬元,維修費3萬元,業(yè)務費20萬元(其中法制局6萬元、無委辦6萬元、防空辦3萬元),報刊征訂費4.5萬元,信息中心經(jīng)費18萬元,應急辦工作經(jīng)費18萬元,其他雜項78.8萬元,“12345”平臺24萬元,振興粵東西北辦公室10萬元,行政服務中心經(jīng)費12萬元,辦公零星購置10萬元,文件資料印刷10萬元,辦公耗材10萬元,雜志報刊10萬元,法制局法制顧問室經(jīng)費3萬元,無委辦業(yè)務費2萬元,領導工作經(jīng)費73萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至
七、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費:指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十七、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
附件2:2017年部門預算報表
附件4:2017收入總體情況表