陸豐市金廂鎮(zhèn)人民政府2017年部門預(yù)算
編制說明
目錄
第一部分 部門概況
根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》,按照我市編制2017年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署,依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況,編制金廂鎮(zhèn)人民政府2017年度預(yù)算收支計(jì)劃,現(xiàn)將編報(bào)情況說明如下:
一、部門基本情況
金廂鎮(zhèn)人民政府按陸機(jī)編[2011]2號(hào)管理規(guī)定,金廂鎮(zhèn)人民政府部門設(shè)置分為綜合性辦公室8個(gè):
7、維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理辦公室(與人民武裝部合署辦公),負(fù)責(zé)人民武裝、社會(huì)治安綜合治理工作,協(xié)調(diào)政法工作。
2017年初,金廂鎮(zhèn)人民政府的編制數(shù)共50人,在職人員42人,離退休人8人,其中財(cái)政撥款開支人數(shù)50人。
二、2017年度部門預(yù)算公開表
詳見2017年陸豐市金廂人民政府附表
三、2017年度部門預(yù)算情況說明
本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算:本預(yù)算單位為陸豐市金廂鎮(zhèn)人民政府1個(gè)單位,未含下級(jí)單位。
(一)預(yù)算收支情況說明
2017年部門預(yù)算收入總計(jì)346萬元,與2016年相比減少11.2萬元,收入總計(jì)下降3%,主要原因:一是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約;二是減少事業(yè)收入。其中財(cái)政撥款收入346萬元,占本年收入合計(jì)的100%,上級(jí)補(bǔ)助收入0元;事業(yè)收入0元,其他收入0萬元。
(二)支出預(yù)算情況說明
本部門2017年預(yù)算支出合計(jì)346 萬元,與上年相比,支出總計(jì)減少11.2萬元,減少3 %。主要原因:項(xiàng)目支出的減少。基本支出346萬元用于:工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。
(三)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明
本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出2萬元,與上年持平。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)0萬元,因公出國(境)費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%,2017年度因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出比2016年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒有人員因公出國(境)。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元,用于更新購置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 2萬元,占三公經(jīng)費(fèi)的100%。2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元,與上年持平。
3、公務(wù)接待費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2017年預(yù)計(jì)接待國內(nèi)來訪批次0個(gè),共0人次,與上年持平。
(四)政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2017年政府采購預(yù)算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
本部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.6萬元,與上年度持平,主要包括:辦公費(fèi)用12.6萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2 萬元。
(六)國有資產(chǎn)占有使用情況
(七)預(yù)算績(jī)效信息公開情況
今年無開展此項(xiàng)工作。
(八)政府性基金預(yù)算支出情況表說明:
2017年金廂鎮(zhèn)政府政府性基金預(yù)算支出未作預(yù)算安排,也未作批復(fù)。
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
1、財(cái)政預(yù)算撥款:指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、預(yù)算外收入:指預(yù)算單位為履行或代行政府職能,依據(jù)國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國家預(yù)算管理的各種財(cái)政性資金。
3、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
4、國有資產(chǎn)處置收益:指通過國有資產(chǎn)管理局,對(duì)所屬國有資產(chǎn)進(jìn)行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過程中所取得的國有資產(chǎn)變價(jià)收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營性處置
5、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
6、其他收入:指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入等。
7、上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
8、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9、基本支出:反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10、項(xiàng)目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財(cái)政預(yù)算??畎才诺闹С觥?/span>
11、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
12、支出功能分類:按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類;支出經(jīng)濟(jì)分類:按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
13、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
14、商品和服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
15一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi):因公出國(境)費(fèi):反映公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi):反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:指離退休費(fèi)、 醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等費(fèi)人員補(bǔ)助。