西南鎮(zhèn)人民政府2017年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2017年度部門預(yù)算公開表
第三部分 2017年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
本部門預(yù)算無下屬單位,部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
西南鎮(zhèn)人民政府按陸機(jī)編[2011]2號(hào)管理規(guī)定,西南鎮(zhèn)人民政府部門設(shè)置分為綜合性辦公室8個(gè):
1.黨政辦公室:負(fù)責(zé)黨委(紀(jì)檢監(jiān)察)、人大、政府日常事務(wù);負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作;協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系;承擔(dān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)和殘聯(lián)的日常工作。
2.人大辦公室:負(fù)責(zé)人大日常事務(wù)的工作。
3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室:負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃;協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作;負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理的工作。
4.社會(huì)事務(wù)辦公室:負(fù)責(zé)民政、社會(huì)保障等社會(huì)事務(wù);負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等工作。
5.農(nóng)業(yè)辦公室:負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理工作。
6.人口和計(jì)劃生育辦公室:貫徹執(zhí)行有關(guān)計(jì)劃生育工作的方針、政策、法規(guī),落實(shí)計(jì)劃生育的任務(wù)。
7.維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理辦公室:負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理工作,協(xié)調(diào)政法工作。
8.規(guī)劃建設(shè)辦公室:負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃;協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。
黨的紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)、人民武裝部按有關(guān)規(guī)定設(shè)置,工會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織和財(cái)稅、工商等部門按其上級(jí)部門管理規(guī)章設(shè)置。
(二)人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況
2017年初,西南鎮(zhèn)人民政府的編制數(shù)共33人,實(shí)際在職人員33人;離退休人10人。
第二部分 2017年陸豐市西南鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算表
具體公開表格見附件:西南鎮(zhèn)人民政府預(yù)算表
第三部分 2017年陸豐市西南鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算情況說明
2017年部門預(yù)算收入總計(jì)277.32萬元,其中財(cái)政預(yù)算撥款收入277.32萬元。
二、支出預(yù)算情況說明
(一)工資福利支出部分200.98萬元,其中:
1.在職人員基本工資81.56萬元,2.津貼補(bǔ)貼85.33萬元,3.獎(jiǎng)金6.8萬元,4.其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)2.3萬元,5.其他工資福利支出24.99萬元。
(二)商品和服務(wù)支出部分11.9萬元,其中:
1.辦公經(jīng)費(fèi)9.9萬元,2.公車經(jīng)費(fèi)2萬元。
(三)個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分64.44萬元,其中:
1.離退休人員退休費(fèi)31.37萬元,2.醫(yī)療費(fèi)10.01萬元,3.住房公積金13.35萬元,4.其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.7萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說明
陸豐市西南鎮(zhèn)政府2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2萬元,現(xiàn)說明如下:
(一)因公出國(guó)(境)支出2017年度安排0萬元,與上年一樣,沒有發(fā)生增長(zhǎng)變化。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出2017年度安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2萬元,和上年一樣,沒有發(fā)生增長(zhǎng)變化。
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出2017年度安排0萬元,與上年對(duì)比一樣,沒有發(fā)生增長(zhǎng)變化。
四、預(yù)算收支增減變化情況說明
2017年預(yù)算收支安排為277.32萬元,與2016年相比減少16.75%,其中工資福利支出200.98萬元,商品和服務(wù)支出11.9萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助64.44萬元。主要為人員工資減少和減少補(bǔ)貼項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助,以及創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等工作的開展進(jìn)行。
五、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明
本部門2017年政府采購(gòu)金額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元,政府采購(gòu)工程支出0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無政府采購(gòu)。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
預(yù)算安排2017年西南鎮(zhèn)人民政府9.9萬元,主要為人員定額公用經(jīng)費(fèi)。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為:公務(wù)用車1輛,資產(chǎn)變動(dòng)情況為:2016年無公務(wù)用車變動(dòng)。
八、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2017年預(yù)算績(jī)效管理工作開展未作安排,暫也未有相關(guān)制度安排。
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政預(yù)算撥款:指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
二、預(yù)算外收入:指預(yù)算單位為履行或代行政府職能,依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國(guó)家預(yù)算管理的各種財(cái)政性資金。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
四、國(guó)有資產(chǎn)處置收益:指通過國(guó)有資產(chǎn)管理局,對(duì)所屬國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過程中所取得的國(guó)有資產(chǎn)變價(jià)收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營(yíng)性處置。
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
七、上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
八、基本支出:反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財(cái)政預(yù)算??畎才诺闹С?。
十、功能分類:按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類;支出經(jīng)濟(jì)分類:按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
十一、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十二、商品和服務(wù)支出(類):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
十三、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(類):反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi):因公出國(guó)(境)費(fèi):反映公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi):反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:指離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等費(fèi)人員補(bǔ)助。