陸豐市信訪局2017年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)概況
第二部分 2017年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
第三部分 2017年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能
本部門(mén)無(wú)下屬單位,部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
正科級(jí)單位,內(nèi)設(shè)綜合信息股(掛信訪信息中心牌子)、督辦股、接訪室等3個(gè)股室,主要職責(zé)是:
- 負(fù)責(zé)處理人民群眾給市委和市政府領(lǐng)導(dǎo)的來(lái)信、來(lái)訪、來(lái)電、網(wǎng)上信訪,保證信訪渠道暢通;
- 承辦上級(jí)機(jī)關(guān)和市委市政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的信訪事項(xiàng),負(fù)責(zé)向鎮(zhèn)(場(chǎng)、區(qū))和市直單位轉(zhuǎn)辦和交辦信訪事項(xiàng),并負(fù)責(zé)督促檢查辦理情況,及時(shí)向市委市政府領(lǐng)導(dǎo)反映群眾的意見(jiàn)和要求;
- 督促或組織有關(guān)部門(mén)認(rèn)真做好調(diào)查研究,適當(dāng)處理、及時(shí)解決群眾來(lái)信來(lái)訪的意見(jiàn)和要求,密切黨與群眾的關(guān)系;
- 指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和鎮(zhèn)(場(chǎng)、區(qū))黨委政府信訪部門(mén)的業(yè)務(wù)工作;
- 宣傳信訪法律法規(guī),總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn);
- 市黨委、政府交辦的其它任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
經(jīng)陸豐市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)核定,編制13名 ,在職人員12人,其中財(cái)政供養(yǎng)12人;離退休6人,其中財(cái)政供養(yǎng)6人。
第二部分 2017年陸豐市信訪局部門(mén)預(yù)算表
具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件:預(yù)算公開(kāi)表
第三部分2 017年陸豐市信訪局部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2017年部門(mén)預(yù)算收入總計(jì)261.2萬(wàn)元,與上年相比,收入總計(jì)增加26.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.39%。主要原因是工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加。其中財(cái)政預(yù)算撥款收入261.2萬(wàn)元,預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元,其他各項(xiàng)收入0元。
二、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2017年部門(mén)預(yù)算支出總計(jì)261.2萬(wàn)元,與上年相比,預(yù)算支出總計(jì)增加26.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.39%。主要原因是工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加。其中財(cái)政預(yù)算撥款支出261.2萬(wàn)元,占本年預(yù)算支出合計(jì)的100%。2017年部門(mén)預(yù)算支出具體詳細(xì)如下:
(一)工資福利支出部分
在職人員支出733924.08元,其中財(cái)政撥款733924.08元。包括基本工資314028元,津補(bǔ)貼265200元,獎(jiǎng)金26169元,社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)49315.08元,其他工資福利79212元。
(二)商品和服務(wù)支出部分
日常公用支出共92.6萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款92.6萬(wàn)元。包括定額公用經(jīng)費(fèi)3.6萬(wàn)元,公車(chē)定額補(bǔ)助2萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出87萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款92.6萬(wàn)元。其他商品和服務(wù)支出明細(xì):信訪業(yè)務(wù)費(fèi)4萬(wàn)元,駐京和廣州人員經(jīng)費(fèi)71萬(wàn)元,駐汕尾市輪值人員經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元。
(三)個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分
個(gè)人和家庭補(bǔ)助共401927.9元,其中財(cái)政撥款401927.92元。包括離退休人員工資性支出319836元,住房公積金46338.24元,醫(yī)療保險(xiǎn)34753.68,其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1000元。
(四)項(xiàng)目支出部分
項(xiàng)目支出共55萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款55萬(wàn)元。包括信訪基金40萬(wàn),信訪業(yè)務(wù)費(fèi)15萬(wàn)。
(詳見(jiàn)附件:2017年部門(mén)預(yù)算(財(cái)政撥款)批復(fù)表)
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說(shuō)明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4萬(wàn)元,現(xiàn)說(shuō)明如下:
1、 因公出國(guó)(境)支出2017年度安排0萬(wàn)元,與上年對(duì)比持平。
2、 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出:2017年度安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2萬(wàn)元。與上年對(duì)比持平。
3、 公務(wù)接待費(fèi)支出2017年度安排2萬(wàn)元,與上年對(duì)比持平。
四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)2015年政府采購(gòu)金額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.6萬(wàn)元。包括:辦公費(fèi)3.6萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為:公務(wù)用車(chē)1輛,資產(chǎn)變動(dòng)情況為:2016年無(wú)公務(wù)用車(chē)變動(dòng)。
七、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。
第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。
第五部分 名稱(chēng)解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指市本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。